Vat code что это

Здравствуйте дорогие читатели, сегодня я расскажу вам об одной “хитрости”, о которой, вы возможно не знали.
А именно – как вернуть часть от стоимости купленного товара в аэропорту при вылете из Европы (TaxFree), являясь не резидентом Европейского Союза в сумме уплаченного налога НДС (VAT).
Готовы? Поехали.
Процедура “TaxFree” и налог “VAT” – что это?

Определение

Номер VAT — это зарегистрированный идентификационный номер, существующий в странах с налоговыми системами, в которых используется налог на добавленную стоимость — НДС (VAT). Это уникальный номер, который идентифицирует налогооблагаемое физическое или юридическое лицо или необлагаемое налогом юридическое лицо, которое зарегистрировано в целях налогообложения НДС.

При купле-продаже товаров и (или) оказании услуг на территории страны, в налоговой системе которых существует НДС, компании должны зарегистрироваться в VAT-департаментах, после чего им будет присвоен номер VAT.

Важно:
Номер VAT — не совпадает с налоговым номером компании, который присваивается компаниям во многих юрисдикциях. Номер VAT используется исключительно для целей налогообложения компаний в части НДС.

Номер VAT состоит из разного количества символов, зависящих от страны выдачи номера. Номер VAT должен быть указан на всех налоговых и отчетных декларациях, подаваемых в налоговые органы. По номеру VAT возможно отследить, сколько налогов необходимо уплачивать от покупок и продаж компании.

Интересно:
В номере VAT первые 2 знака — это обычно аббревиатура страны, на территории которой номер был выдан. Например, если страна выдачи — Франция, то номер VAT начнется с букв FR, если Дания — DK, Швеция — SE, Германия — DE и так далее.

Процедура “TaxFree” и налог “VAT” – что это?

Далеко не многие из нас могут себе позволить перелет в Европу и купить несколько дорогих вещей, но если вы стали таким “счастливчиком“, эта статья будет для вас полезна.

В Европе (ЕС), тоже есть своя разновидность налога, аналога нашего НДС. Этот налог называется “VAT“.

VAT – налог на добавочную стоимость (аналог нашего НДС) применяемый на территории Европейского Союза. Его платят все резиденты свершая покупки в магазинах за товары и услуги.

Но нерезидент (не гражданин стран ЕС), может возместить сумму данного налога и вернуть часть средств за свершенную покупку за рубежом.

Данная процедура имеет свое название – “TaxFree”.

TaxFree – процедура возврата зарубежного налога, аналога нашего НДС, VAT для нерезидентов стран Европейского Союза.

Сумма возмещенной стоимости в виде налога, варьируется в соотношении от 7% до 22% (в зависимости от страны).

То есть, вы сможете вернуть вот такую сумму в процентах, относительно стоимости приобретенного товара.

TaxFree - как вернуть деньги с налога VAT (НДС) с покупок из Европы

TaxFree – как вернуть деньги с налога VAT (НДС) с покупок из Европы

Что такое VAT-номер и для чего служит?

По европейской классификации VAT представляет собой аналог нашего хорошо знакомого налога на добавленную стоимость. Его зона действия простирается на 27 государств Европы. В каждом из них добавленная стоимость облагается своей налоговой ставкой, а формат VAT является единым на европейских территориях. Получение этого номера — обязательная процедура при регистрации юридических лиц в европейских странах, если компания будет вести предпринимательскую деятельность.

Оплачивать этот налог необходимо, когда фирма получит оборот. При этом VAT взимается только с тех субъектов предпринимательства, которые смогли реализовать товары или услуги на территории той или иной европейской страны. В законодательных актах каждой страны установлена базовая сумма оборота компании, с которой необходимо оплачивать европейский НДС и она может быть разной в различных государствах, иногда даже очень значительно.

Евросоюзом установлен такой порядок, чтобы налог с приобретенный в Европе товаров и оказанных услуг поступал в национальную казну одного из государств Евросоюза, но оплачивают его только покупатели, проживающие в этой стране или имеющие в ней официально зарегистрированный юридический адрес. Иными словами, VAT является национальным налогом, оплачиваемым конечным национальным потребителем — внутренним. Такая система должна препятствовать возникновению двойного налогообложения у покупателя.

Правила определения времени возникновения обязанности по уплате НДС в Евросоюзе:

В случае реализации товаров (наиболее ранняя из дат):

  • Дата транспортировки товара (если он транспортируется)
  • Дата, с которой товар становится доступным для использования клиентом (если товар не транспортируется)
  • Дата выставления инвойса
  • Дата получения оплаты

В случае оказания услуг (наиболее ранняя из дат):

  • Услуги оказаны (все этапы по выполнению услуг завершены, за исключение инвойса и оплаты)
  • Дата выставления инвойса
  • Дата оплаты.

Налогоплательщик обязан выставить TAX INVOICE в течение 30 дней со дня фактического оказания услуг или передачи товаров (обеспечения допуска к ним клиента). Обязанность выставить инвойс означает не только его подготовку, но и доставку до клиента.

НДС регистрация в Европе и РФ

НДС регистрация в Европе и РФ

Для ведения торговойдеятельности требуется наличиеидентификационногономера плательщика НДС. Этотномер требуетсяпри ведении международной деятельности.Часто это понятие вРоссии путают с ИНН.

Для участников вторговле с государствами-членамиЕвросоюза обязательно получениекомбинации для уплаты НДС.Это связано с тем, что с 2010 года взаконодательство ЕС были добавленыизменения в части правил взимания сбора.При проведении операций импорта илиэкспорта, если у стороны нет ВАТ,плательщик сбора имеет право отказатьсяот сотрудничества.

VAT нуженпри регистрировании европейскойкомпании, цель которой – ведение бизнесав ЕС. Платеж вносится при продаже товаровили услуг в ЕС. Комбинация присваиваетсяналоговиками физическим и юридическимлицам, позволяет провести проверкуплательщика.

В переводе на русский аббревиатура расшифровывается, как номер плательщика на добавленную стоимость. Форма обложения используется в рамках производства, распределения стоимости продукции или услуг.

Какие виды ставок имеет НДС в Великобритании

Что такое VAT-номер? Это уникальный номер, который выдают зарегистрированным с этой целью предприятиям. HMRC вносят номер в свидетельство о регистрации НДС.

Для целей VAT выделяют несколько операций:

  • importation of goods – операции по импорту товаров;
  • supply of goods – поставка товаров;
  • supply of services – оказание услуг;
  • intra-Community acquisition of goods – покупка товаров в пределах сообщества

Всего существует три вида ставок британского НДС: стандартная в размере 20%; сниженная – 5% и нулевая. Пятипроцентная ставка применяется при реализации товаров санитарно-гигиенического назначения, топливно-энергетических товаров для использования внутри страны, детских автокресел. Нулевая ставка распространяется на продажу печатных изданий и периодики, детских товаров легкой промышленности, оплаты за проезд в общественном транспорте.

При соблюдении некоторых требований освобождаются от НДС страховые и кредитные услуги, благотворительные сборы, услуги по обучению и образованию. Не придется платить налог на добавленную стоимость при продаже земли или недвижимых объектов коммерческого назначения. Открыть компанию в Великобритании

Читайте также:

Вы уже знаете о бесплатной электронной рассылке “Советы экспертов от А до Я”?
Вместо того, чтобы читать сотни статей по интересующим Вас темам или самостоятельно их выискивать по информационным службам, подпишитесь на бесплатную рассылку от наших экспертов о самых важных событиях и трендах » Сейчас подписаться бесплатно! «

Документы, необходимые для получения номера НДС в Европе

Для получения номера необходимо предоставить следующую информацию:

  • Название компании;
  • Перечень видов деятельности;
  • Ориентировочный размер оборота в год;
  • Список стран, с которыми будет вестись сотрудничество;
  • Данные о компаниях-партнерах.

Также потребуются учредительные документы вашей компании, документы, подтверждающие юридический адрес и назначение директора, паспортные данные директора и подписанное им заявление-прошение на получения номера НДС.

Для присвоения номера VAT необходимо, чтобы компания вела коммерческую деятельность в данной стране, при этом резиденство компании не имеет никакого значения. Пример: фирма, зарегистрированная в Голландии, будет нуждаться в получении VAT только в том случае, если будет вести деятельность и получать прибыль в какой-либо стране ЕС (например, в Германии).

Право на применение ставки 0%.

Экспортер имеет право на ставку 0%, если:

  1. Клиент экспортера имеет VAT номер в другой стране, члене ЕС.
  2. У экспортера есть информация о регистрационном номере клиента (имеются записи)
  3. 3. Регистрационные и НДС номера поставщика и покупателя определены в инвойсе
  4. Товары отправлены и доставлены в другую страну, член ЕС.
  5. Услуги оказаны в другой стране, члене ЕС.
  6. Поставщик имеет документальные доказательства, что товары были отправлены из страны

Если декларант не может предоставить информацию по выше перечисленным условиям, осуществленные им операции облагаются по обычной ставке НДС, предусмотренной местным законодательством.

Когда транспортировка товаров осуществляется силами покупателя с использованием его собственного транспорта экспортеру необходимо затребовать документы, подтверждающие, что товары были доставлены в другую страну ЕС. Такими документами должны быть транспортные документы, копии поступлений на склад, реестры поставок и т.д. А так же регистрационные данные транспортных средств, используемых заказчиком.

Согласно правилам ЕС, система проверки НДС номеров, может быть использована только для проверки соответствия VAT номера компании ее наименованию. Но не дает возможности поиска имени организации и ее контактных данных по известному регистрационному номеру и наоборот

  • Страна Формат регистрационного номера Пример
    Австрия Одна буква и 8 цифр AT U12345678
    Бельгия 10 цифр BE 0123456789
    Болгария 9 или 10 цифр BG123456789
    BG0123456789
    Дания 8 цифр DK 12345678
    Финляндия 8 цифр FI 12345678
    Франция 11 цифр FR 12345678912
    Германия 9 цифр DE 123456789
    Греция 9 цифр EL 123456789
    Ирландия 7 цифр и 1 буква или 6 цифр и 2 буквы IE 1234567A
    IE 1Z23456A
    Италия 11 цифр IT 12345678912
    Люксембург 8 цифр LU 12345678
    Нидерланды 11 цифр и 1 буква NL 123456789B12
    Португалия 9 цифр PT 123456789
    Румыния От 2 до 10 цифр RO 12
    Испания 8 цифр 1 буква или 7 цифр и 2 буквы ES A12345678
    ES X1234567W
    Швеция 12 цифр SE 123456789123
    Великобритания (включая северную Ирландию) 9 или 12 цифр GB 123456789
    GB 123456789001
    Кипр 8 цифр 1 буква CY12345678M
    Чехия 8,9 или 10 цифр

    CZ12345678
    CZ123456789
    CZ1234567891

    Эстония 9 цифр EE123456789
    Латвия 11 цифр LV12345678912
    Литва 9 или 12 цифр LT123456789
    Венгрия 8 цифр HU12345678
    Мальта 8 цифр MT12345678
    Польша 10 цифр PL1234567891
    Словения 8 цифр SI12345678
    Словакия 10 цифр SK1234567891

Стоимость получение номер НДС (VAT number):

  • 1 500 € — на российскую компанию
  • 1 000 € — на иностранную компанию

Срок получения номера НДС — 2 недели.

Русско-английский словарь

Linguee открывает совершенно новые возможности для изучения иностранных языков и культур и даёт доступ к миллионам вариантов переводов.

Это надёжно и бесплатно

Вы в пути или за границей? Linguee можно пользоваться где угодно, даже офлайн. Скачайте наше приложение сейчас!

Вместе с Linguee изучать иностранные языки становится проще. Совершенствуйте свои навыки, сравнивая разные примеры употребления и произношения слов.

Мы ценим Ваше время

Интерфейс Linguee позволяет увидеть варианты перевода сразу после ввода первых букв нужного Вам слова.

Хотите посмотреть, как другие люди перевели ту или иную фразу? Воспользуйтесь системой поиска по миллионам переводческих соответствий и выберите самый подходящий вариант.

Профессиональные источники

Медицинские термины? Лексика автомобильной промышленности? Юридические документы? В какой бы сфере Вы ни работали, у Linguee найдётся перевод, подходящий именно Вам.

Бесплатно, без рекламы,
доступно даже офлайн

Источник: https://www.linguee.ru/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4/vat+code.html

Срок получения номера VAT

Сроки получения VAT в конкретной стране можно уточнить у наших специалистов, которые сориентируют также и по иным деталям. В среднем, срок получения VAT номера занимает не более 14 рабочих дней.

Что такое система VIES и нужно ли в ней регистрироваться

С темой европейского НДС неразрывно связан термин VIES, который расшифровывается как VAT Information Exchange System. VIES является централизованной информационной системой, благодаря которой налоговые органы разных стран обмениваются между собой информацией о налоге на добавленную стоимость.

ВИЕС также является публичным реестром всех зарегистрированных компаний, где можно проверить реальность ВАТ идентификатора любого контрагента, осуществляющего деятельность на межгосударственном рынке внутри ЕС.

Регистрация в системе VIES необходима лишь в том случае, если вы планируете работать по схеме: ваша европейская компания оказывает услуги другой европейской компании. Если же деятельность находится за пределами Европы, либо же сконцентрирована лишь в одной конкретной европейской стране, регистрироваться в системе необязательно.

Учтите, что после регистрации в VIES опять же возникает обязанность подавать отчеты.

Вам не нужно самостоятельно разбираться вопросах, как получить VATномер в Европе, нужно ли регистрироваться в VIESсистеме, как стать участником системы НДС и других вопросах, когда есть мы. Наша компания специализируется на данной теме. Свяжитесь с нами уже сегодня, и узнайте ответы на все ваши вопросы, связанные с получением VATномера для европейской компании.

Рейтинг
( 1 оценка, среднее 5 из 5 )
Загрузка ...